Orden de Compra. Nº1035-44-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-6-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-44-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-6-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 248
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 3060544,54277286
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA PAZ GALAZ LEIVA
Razón Social LAURA PAZ GALAZ LEIVA
R.U.T. 18.836.886-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAURA PAZ GALAZ LEIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151508
Servicios de asistencia forestal1UnidadServicios Profesionales Extencionista Forestal Plantaciones C.CaroEl valor ingrseado en el portal corresponde al monto neto de la oferta. El monto bruto ofertado es de 20.070.000. La diferencia entre monto bruto y neto corresponde a la retención legal aplicable a boleta de honorarios, según normativa vigente. $ 17.008.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.008.600 $ 17.008.600
Total Neto $ 17.008.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 3.060.545
TOTAL OC $ 20.069.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.