Orden de Compra. Nº1035-752-G107 "Material Impreso"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-752-G107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Material Impreso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Impresion de Tripticos Sendero para Discapacitados en la Reserva Nacional Rio de Los Cipreses
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Maria teresa Concha Paez
R.U.T. 9.754.728-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones500UnidadHojas o Folletos de InstruccionesTripticos para Sendero Discapacitados en la Reserva Nacional Rio de Los Cipreses, para lo cual $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.667
Total Neto $ 166.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 166.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.