Orden de Compra. Nº1035-783-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-37-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-783-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-37-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035-37-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna *
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javier Mauricio
Razón Social COMUNICACIONES BIENVENIDA LIMITADA
R.U.T. 76.191.231-3
Sucursal Javier Mauricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio1UnidadDifusión Radial: Programa de Prevención de Incendios Forestales, temporada 2013-2014, cuatro cuñas radiales distintas. El servicio requerido tendrá una duración de 5 meses, lapso durante el cual se trasmitirán 4 frases radiales diarias, con una duracióComunicaciones Bienvenida Limitada, empresa dueña y representante comercial de Red de Emisoras Bienvenida F.M. El valor de la oferta es neto a dividir en cinco facturas de entrega mensual al terminar cada mes de emisión $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.