Orden de Compra. Nº1035206-161-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035206-161-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T. 65.165.411-4
Dirección de Unidad de Compra Arlegui 852 P1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T. 65.165.411-4
Dirección de Facturación Arlegui 852 P1
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2139
Dirección de Envío de la Factura Arlegui 852 P1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile cm
Razón Social Rodrigo Andrés Alday Rodríguez
R.U.T. 16.558.483-k
Sucursal socoex chile cm
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 6 (1561374 )LOZA BESTA TH TAZA DE CAFE CON PLATILLO 90 CC UNIDAD 1563257(1561374) LOZA BESTA TH TAZA DE CAFE CON PLATILLO 90 CC UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas6 (976475 )CUCHARA - DE CAFÉ UNIDAD 991475(976475) CUCHARA - DE CAFÉ UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516 $ 516
0
2239-7-LP12
 6 (1274462 )VASOS PRISMA REFRESCO UNIDAD 1300462(1274462) VASOS PRISMA REFRESCO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
Total Neto $ 11.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.139
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.