Orden de Compra. Nº1035206-172-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035206-114-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035206-172-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035206-114-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T. 65.165.411-4
Dirección de Unidad de Compra Cancha 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T. 65.165.411-4
Dirección de Facturación Cancha N° 70
Comuna Viña del Mar
Impuesto 104500
Dirección de Envío de la Factura Cancha N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despachoFecha del servicio: miércoles 31 de agosto, de 15:00 a 17:00 horas Lugar: Cancha 70, Viña del Mar.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Javier
Razón Social TVMARKETING SERVICIOS PUBLICITARIOS SPA
R.U.T. 76.745.968-8
Sucursal Francisco Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadServicio de grabación y edición de cuenta pública institucional (Se adjunta TDR con especificación )  $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.500
TOTAL OC $ 654.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.