Orden de Compra. Nº1035206-75-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1035206-12-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035206-75-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035206-12-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035206-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T. 65.165.411-4
Dirección de Unidad de Compra Cancha 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos propios del sistema Global 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T. 65.165.411-4
Dirección de Facturación Cancha N° 70
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1392831,1
Dirección de Envío de la Factura Cancha N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de 2 despacho distintos

Se debe realizar el despacho en 2 direcciónes distintas de acuerdo a las bases de icitación:

-Despacho N°1: Calle Cancha N°70, Viña del Mar. Tabla 2

-Despacho N°2: Manuel Rodríguez Erdoiza N°40, Cerro Alegre, San Antonio. Tabla 3

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmanostica
Razón Social FARMANOSTICA SPA
R.U.T. 76.739.523-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmanostica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel1UnidadDe acuerdo a listado indicado en bases de licitación (con 2 despachos en diferentes direcciones) TODOS LOS INSUMOS CONFORME A ANEXOS $ 7.330.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.330.690 $ 7.330.690
Total Neto $ 7.330.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.392.831
TOTAL OC $ 8.723.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.