Orden de Compra. Nº1035685-220-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-118-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035685-220-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-118-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección económica y administrativa.
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1202A -2024 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Facturación Comercio 238
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Comercio 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos de contacto
Calle Comercio 238, ciudad La Unión, región Los Ríos.
Horario de Atención: de 9:00 a 16:00 horas.
Coordinador de esta Compra: M. Pamela Venegas
Contacto:  642451764
Condiciones de la oferta
La factura debe ser emitida después de la recepción conforme. De lo contrario esta será rechazada.
El documento tributario, debe indicar  en su glosa, descripción del producto y  el  número de orden de compra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SETUR OPERADOR TURISTICO
Razón Social JAIME DAVID AGUILAR AGÜERO
R.U.T. 18.743.580-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SETUR OPERADOR TURISTICO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte para el día 2 de agosto, 09 personas adultas, desde sede Valdivia, ubicada en Pedro de Valdivia #550 con destino parque Oncol. Salida: 8:30 hrs. Regreso: 17:50 Hrs.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transporte para el día 3 de agosto, 09 personas adultas, desde sede Valdivia, ubicada en Pedro de Valdivia #550 con destino a Curiñanco, Pilolkura. Salida: 8:30 hrs. Regreso: 17:50 Hrs. Deben adjuntar documentos del vehículo (Padrón, permiso de circulación, seguro obligatorio), además de los documentos del conductor. Considere esto como requisito de admisibilidad.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 160.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.743.580-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.720.348-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.