Orden de Compra. Nº1035685-321-CM19 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035685-321-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección económica y administrativa.
Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier 492, of 207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001 del sistema CFT DE LOS RIOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Facturación Calle comercio 238
Comuna La Unión
Impuesto 40237
Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Publipoker Ltda.
Razón Social SOC DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LIMITADA
R.U.T. 76.248.400-5
Sucursal Publipoker Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
Total Neto $ 215.000
Descuento $ 3.225
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.237
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 252.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.