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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1035685-324-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos
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R.U.T. |
62.000.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle comercio 238 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
62789 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle comercio 238 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Publipoker Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LIMITADA
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R.U.T. |
76.248.400-5 |
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Sucursal |
Publipoker Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503 2239-2-LP15
| Impresión digital | 61 | | (1154112 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO B/N, PVC M2 1177112 | (1154112) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO B/N, PVC M2; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.500
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$ 335.500
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Total Neto
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$ 335.500
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Descuento
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$ 5.033
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.789
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 393.256
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.