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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1035685-7-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MONITOREO MENSUAL ALARMAS VALDIVIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
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R.U.T. |
62.000.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle comercio 238 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
5,434 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle comercio 238 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DATOS DE CONTACTO |
| Horario de Atención: de 08:30 a 16:30 horas. |
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| Coordinador de esta Compra: |
M. Pamela Venegas |
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| Contacto: |
642451764 |
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| CONDICIONES DE LA OFERTA |
| La factura debe ser emitida después de la recepción conforme. De
lo contrario esta será rechazada. |
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| El documento
tributario, debe indicar en su glosa,
descripción del producto y el número de orden de compra. |
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Proveedor |
Prosegur Activa |
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Razón Social |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA
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R.U.T. |
76.880.070-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prosegur Activa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121703
| Alarmas | 10 | Mes | MONITOREO MENSUAL ALARMAS VALDIVIA ENERO A OCTUBRE 2026 | |
UF 2,86
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 28,6000
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UF 28,6000
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Total Neto
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UF 28,6000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 5,4340
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UF 34,0340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.