Orden de Compra. Nº1036-123-SE25 "Servicio de Transporte de Personal: Minibuses MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-123-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte de Personal: Minibuses MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-33-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBINSON EDUARDO
Razón Social TRANSPORTES VASQUEZ Y RIOS LIMITADA
R.U.T. 77.058.232-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBINSON EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesPatente JGJX-78, pago Marzo 2025.- FORTALECIMIENTO Inoperatividad: - Día 23/03/2025, motivo: LA MANILLA DEL MOVIL SE ROMPIO, horas: 4.16hrs.  $ 5.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200.000 $ 5.200.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesPatente TTWL-13, pago MARZO 2025.- PLAN BASE  $ 5.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800.000 $ 5.800.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesPatente SRHP-40, pago Marzo 2025.- FORTALECIMIENTO  $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesPatente RJSC-46, pago Marzo 2025.- PLAN BASE  $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000
Total Neto $ 22.000.000
Descuento $ 66.032
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 21.933.968

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.