Orden de Compra. Nº1036-126-SE07 "SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE BRIGADAS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-126-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE BRIGADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio Transporte personal de brigadas, Prgrama Manejo del fuego
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región -Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna -1
Impuesto 176446,73
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ENRIQUE GODOY GUTIERREZ
R.U.T. 6.106.513-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadArriendo de vehículosSERVICIO DE TRANSPORTE DE BRIGADAS HASTA EL 15.04.2007 $ 928.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.667 $ 928.667
Total Neto $ 928.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.447
TOTAL OC $ 1.105.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.