Orden de Compra. Nº1036-126-SE24 "Ss. Trans. brigadas febrero 1036-10-LR21 Indef"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-126-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Ss. Trans. brigadas febrero 1036-10-LR21 Indef
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-10-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 4118711,13
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDEF SERVICIOS FORESTALES LTDA
Razón Social INDEF SERVICIOS FORESTALES LTDA
R.U.T. 76.057.136-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDEF SERVICIOS FORESTALES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101610
Camiones cisterna1Unidad no definidaBC-402 CANTER PATENTE JGZD-41 FEBRERO  $ 5.515.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.515.662 $ 5.515.662
25101610
Camiones cisterna1Unidad no definidaBC-302 CANTER PATENTE HLFS-32 FEBRERO  $ 5.515.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.515.662 $ 5.515.662
25101610
Camiones cisterna1Unidad no definidaBC-307 CANTER PATENTE HLFS-33 FEBRERO Inoperatividades días: 23-01-24 desde las 10:00 a las 12:06 hrs. 27-01-24 desde las 17:13 a las 2:30 hrs. 28-01-24 desde las 16:00 a las 2:33 hrs. Monto descuento $458.413.-  $ 5.130.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130.441 $ 5.130.441
25101610
Camiones cisterna1Unidad no definidaCC-410 CANTER PATENTE JGZD-42 FEBRERO  $ 5.515.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.515.662 $ 5.515.662
Total Neto $ 21.677.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.118.711
TOTAL OC $ 25.796.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.