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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1036-158-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos nueva oficina DEPRIF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
214701,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Activa SpA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACTIVA SPA
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R.U.T. |
76.744.458-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Activa SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad | Servicio de retiro de cañerías de sistema de calefacción, instalación y servicio de post venta de plataforma, piso flotante de alto tráfico, guardapolvos y juntas | |
$ 1.130.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.130.010
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$ 1.130.010
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Total Neto
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$ 1.130.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 214.702
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$ 1.344.712
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.