Orden de Compra. Nº1036-162-SE16 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL BRIGADAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-162-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL BRIGADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-10-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rengo 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna Concepción
Impuesto 4586285,17
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAQ
Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS INDEF LIMITADA
R.U.T. 52.004.950-9
Sucursal IMAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1Unidad no definidatransporte brigadas marzo 2016transporte brigadas marzo 2016 $ 24.138.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.138.343 $ 24.138.343
Total Neto $ 24.138.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.586.285
TOTAL OC $ 28.724.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.