Orden de Compra. Nº1036-18-SE15 "Mantencion camionetas "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-18-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Mantencion camionetas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna Concepción
Impuesto 44226,87
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA
Razón Social HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA
R.U.T. 9.801.641-4
Sucursal HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaCambios de aceite y filtros Vehiculos : BGDF-89,CYCG-13,DPFD-54,XD-5201,WS-6582 y WS-6583  $ 232.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.773 $ 232.773
Total Neto $ 232.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.227
TOTAL OC $ 277.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.