Orden de Compra. Nº1036-186-SE24 "s. Trans. brigadas Marzo 1036-10-LR21 Indef"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-186-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra s. Trans. brigadas Marzo 1036-10-LR21 Indef
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-10-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 3120639,04
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDEF SERVICIOS FORESTALES LTDA
Razón Social INDEF SERVICIOS FORESTALES LTDA
R.U.T. 76.057.136-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDEF SERVICIOS FORESTALES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101610
Camiones cisterna1Unidad no definidaBC-307 CANTER PATENTE HLFS-33 MARZO Inoperatividades días de febrero: 23-02-24 desde las 18:48 a las 20:31 hrs. 24-02-24 desde las 10:00 a las 10:47 hrs. Monto descuento $62.511.-  $ 5.463.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.463.132 $ 5.463.132
25101610
Camiones cisterna1Unidad no definidaBC-402 CANTER PATENTE JGZD-41 MARZO Inoperatividades días de febrero: 23-02-24 desde las 17:28 a las 21:14 hrs. Monto descuento $83.348.-  $ 5.445.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445.622 $ 5.445.622
25101610
Camiones cisterna1Unidad no definidaBC-302 CANTER PATENTE HLFS-32 MARZO Inoperatividades días de febrero: 22-02-24 desde las 09:50 a las 19:30 hrs. Monto descuento $208.369.-  $ 5.515.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.515.662 $ 5.515.662
Total Neto $ 16.424.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.120.639
TOTAL OC $ 19.545.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.