Orden de Compra. Nº1036-22-SE15 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-22-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-42-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna Concepción
Impuesto 177404,14
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mafura Servicios
Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA
R.U.T. 76.440.690-7
Sucursal Mafura Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaASEO DE OFICINAS MES DE DICIEMBRE 2014  $ 933.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.706 $ 933.706
Total Neto $ 933.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.404
TOTAL OC $ 1.111.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.