Orden de Compra. Nº1036-285-SE06 "Adquisición generada desde la ID 1036-87-LP06"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-285-SE06
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-11-2006
Nombre de la Orden de Compra Adquisición generada desde la ID 1036-87-LP06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio transporte personal de brigadas mes de octubre 2006
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región -Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna Angol
Impuesto 151240
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ENRIQUE GODOY GUTIERREZ
R.U.T. 6.106.513-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadTransportes de personalServicio transporte brigadas mes de octubre 2006 ( 12 días) $ 796.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000
Total Neto $ 796.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 151.240
TOTAL OC $ 947.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.