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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1036-34-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO CAMION Y SKIDDER MES ENERO 1036-11-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1036-11-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
9385227,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alex Bustos |
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Razón Social |
SERVICIOS FORESTALES BUSTOS BARRRERA LTDA
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R.U.T. |
76.182.428-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alex Bustos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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21101514
| Arados de subsuelo | 1 | Mes | PAGO MES DE ENERO (FORTALECIMIENTO) patente SRYR-95 / TCXY-14
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$ 16.015.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.015.000
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$ 16.015.000
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21101514
| Arados de subsuelo | 1 | Mes | PAGO MES DE ENERO (FORTALECIMIENTO) FVFK-91 / TCXY-17
DESCUENTO DE INOPERATIVIDAD PATENTE TCXY-17, DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 DESDE LAS 14:51 hasta 19:30hrs, 4:39hrs = 5hrs INOPERATIVO, Rotura de manguera hidráulica, que levanta la pala. $267.905.
DESCUENTO DE INOPERATIVIDAD PATENTE TCXY-17, DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 DESDE LAS 18:25 hasta 20:30hrs, 2:05hrs = 2hrs INOPERATIVO, Enterrados en el sector por limpieza. $107.162. | |
$ 16.878.000,00
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$ 375.067,00
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$ 0,00
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$ 16.878.000
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$ 16.502.933
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21101514
| Arados de subsuelo | 1 | Mes | PAGO MES DE ENERO (FORTALECIMIENTO) RJZS-57 / TCXY-13
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$ 16.878.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.878.000
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$ 16.878.000
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Total Neto
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$ 49.395.933
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.385.227
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$ 58.781.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.