|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1036-345-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1036-20-LQ22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1036-20-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
582258,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALIWEN E.I.R.L. |
|
Razón Social |
JUAN ORLANDO GUTIERREZ MOYA ASESORIAS Y SERVICIOS
|
|
R.U.T. |
76.768.950-0 |
|
Sucursal |
ALIWEN E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101610
| Camiones cisterna | 1 | Unidad | 1 camión para transportar 2 personas más conductor, con estanque de agua de 10.000 litros. | VALOR DIFERENCIADO PARA AS 2 TEMPORADAS.
EL INDICADO ES VALOR MENSUAL NETO PARA LA PRIMERA TEMPORADA |
$ 3.064.516,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.064.516
|
$ 3.064.516
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.064.516
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 582.258
|
|
$ 3.646.774
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.