Orden de Compra. Nº1036-468-SE09 "Servicio de ASEO OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-468-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de ASEO OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-25-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna Concepción
Impuesto 127993,69
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mafura Servicios
Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA
R.U.T. 76.440.690-7
Sucursal Mafura Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de aseo oficinas mes de Noviembre 2009.  $ 673.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.651 $ 673.651
Total Neto $ 673.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.994
TOTAL OC $ 801.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.