Orden de Compra. Nº1036-574-SE24 "SERVICIO TRANSPORTE BRIGADAS DICIEMBRE 1036-16-LQ23 "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-574-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE BRIGADAS DICIEMBRE 1036-16-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-16-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1076 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 1680237,26
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDEF SERVICIOS
Razón Social INDEF SERVICIOS FORESTALES LIMITADA
R.U.T. 76.057.136-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDEF SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101611
Camiones de transporte1UnidadFORTALECIMIENTO, BCN-316, PATENTE FKTV-80, FECHA DE INICIO 18/10/2024. PAGO DICIEMBRE DESDE EL DIA 1 AL 20.  $ 4.421.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.421.677 $ 4.421.677
25101611
Camiones de transporte1UnidadFORTALECIMIENTO, BCN-317, PATENTE GDHS-79, FECHA DE INICIO 18/10/2024. PAGO DICIEMBRE DESDE EL DIA 1 AL 20.  $ 4.421.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.421.677 $ 4.421.677
Total Neto $ 8.843.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.680.237
TOTAL OC $ 10.523.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.