Orden de Compra. Nº1036-592-SE17 "Servicio de Raparacion y Mantencion "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-592-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Raparacion y Mantencion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rengo 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna Concepción
Impuesto 99028
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS SILVA GUAJARDO
Razón Social JUAN CARLOS SILVA GUAJARDO
R.U.T. 8.523.560-5
Sucursal JUAN CARLOS SILVA GUAJARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1Unidad no definidaPintado exterior e interior de Conteiner en Carriel Sur   $ 521.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.200 $ 521.200
Total Neto $ 521.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.028
TOTAL OC $ 620.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.