Orden de Compra. Nº1036-71-SE17 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL BRIGADAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-71-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL BRIGADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-31-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rengo 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Rengo 345
Comuna Concepción
Impuesto 5432290
Dirección de Envío de la Factura Rengo 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAQ
Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS INDEF LIMITADA
R.U.T. 52.004.950-9
Sucursal IMAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1Unidad no definidaTransporte brigadas Enero 2017Transporte brigadas Enero 2017 $ 28.591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.591.000 $ 28.591.000
Total Neto $ 28.591.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.432.290
TOTAL OC $ 34.023.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.