Orden de Compra. Nº1036569-167-SE24 "Convenio de Programación MINSAL Proveniente de compra ágil 1036569-84-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036569-167-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Programación MINSAL Proveniente de compra ágil 1036569-84-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Administración y Finanzas
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.390-5
Dirección de Unidad de Compra Av Libertad S/N 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2886
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.390-5
Dirección de Facturación Av Libertad S/N 3er piso
Comuna Chillán
Impuesto 1011750
Dirección de Envío de la Factura Av Libertad S/N 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Instalación Este requerimiento debe considerar: Instalación miércoles 18 de diciembre en coordinación con Comunicaciones del Gobierno Regional El retiro se debe realizar el 19/12 desde las 15 horas. Servicios incluyen armado, traslado y otros. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Escobar / Agencia W
Razón Social CAMILO ANDRES ESCOBAR RETAMAL
R.U.T. 16.217.630-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Camilo Escobar / Agencia W
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101602
Servicios de fiestas en carpas1Unidad no definida "FIRMA DE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE Y MINISTERIO DE SALUD" Convenio de Programación entre el GORE y el MINSAL $ 5.325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.325.000 $ 5.325.000
Total Neto $ 5.325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.011.750
TOTAL OC $ 6.336.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.