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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1036811-4-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantenimiento Semestral para 4 Equipos de Aire Acondicionado Split Inverter de la Dirección Regional de SENDA Ñuble /Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1036811-4-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235 piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235 piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ENERGÍA SUSTENTABLE FOTO ENERGÍA SPA
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R.U.T. |
77.165.945-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Servicios de mantenimiento semestral año 2025 para 4 equipos de aire acondicionados SPLIT Inverter de la Dirección Regional de Ñuble, según condiciones y Términos de Referencia adjunto | |
$ 360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.