Orden de Compra. Nº1036811-9-AG24 "SENDA Ñuble/Servicio de Relatoría para dos Jornadas de Capacitación /Unidades de Tratamiento y Comunicaciones/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1036811-10-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036811-9-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SENDA Ñuble/Servicio de Relatoría para dos Jornadas de Capacitación /Unidades de Tratamiento y Comunicaciones/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1036811-10-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA - DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235 piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 103124,84057971
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235 piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Pacheco León
Razón Social MARIO ANDRÉS PACHECO LEÓN
R.U.T. 6.829.784-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Pacheco León
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1UnidadServicio de relatoría para jornada de capacitación “Alianza y vínculo terapéutico con personas en tratamiento por consumo problemático de alcohol y otras drogas”, a realizar por la Unidad de Tratamiento de SENDA Ñuble, según Términos de Referencia adjunto.  $ 323.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.437 $ 323.437
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1UnidadServicio de relatoría para jornada de capacitación “La Comunicación estratégica como herramienta de reducción de estigmas”, a realizar por la Unidad de Comunicaciones de SENDA Ñuble, según Términos de Referencia adjunto.  $ 323.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.437 $ 323.437
Total Neto $ 646.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 103.125
TOTAL OC $ 749.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.829.784-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.761.410-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.761.410-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.299.863-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.443.695-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.