Orden de Compra. Nº1037-24-SE08 "COMBUSTIBLE MOTOSIERRAS Y MOTOBOMBAS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-24-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2008
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MOTOSIERRAS Y MOTOBOMBAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 1301-8-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA GABRIELA ARRIAGADA NEUMANN
R.U.T. 8.379.854-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina100LitroBencinaBENCINA 93 OCT. $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.100 $ 66.130
15101505
Diesel40LitroDieselPETROLEO $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.280 $ 21.260
Total Neto $ 87.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 87.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.