Orden de Compra. Nº1037-262-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1037-23-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-262-OC07
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1037-23-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 1037-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INMOBILIARIA Y HOTELERA PUERTO VARAS S A
R.U.T. 99.544.750-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222304
Sala de conferencias1UnidadSala de conferenciasSala de reuniones para 50 personas, equipada con silla tipo universitaria equipamineto audiovisual y coffe break $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 480.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.