Orden de Compra. Nº1037-357-SE15 "SERVICIO TELEFONICO DASP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-357-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONICO DASP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1037-45-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458
Comuna Puerto Montt
Impuesto 53179,48
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefónica del Sur S.A.
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
R.U.T. 90.299.000-3
Sucursal Telefónica del Sur S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111501
Servicio telefónico local1UnidadSERVICIO TELEFONICO OFICINA DASP FACTURA N°10610639  $ 279.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.892 $ 279.892
Total Neto $ 279.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.179
TOTAL OC $ 333.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.