Orden de Compra. Nº1037-438-SE09 "MANTENCION P.N.V.P.R."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-438-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION P.N.V.P.R.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1037-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458
Comuna Puerto Montt
Impuesto 415150
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cyvobrasmenores
Razón Social CRISTIAN ALEX CASTILLO GUENCHUL
R.U.T. 15.894.557-6
Sucursal cyvobrasmenores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO DE GRIFERIAS LAVAMANOS (MANO DE OBRA Y MATERIALES)  $ 2.185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185.000 $ 2.185.000
Total Neto $ 2.185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.150
TOTAL OC $ 2.600.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.