Orden de Compra. Nº1037-465-SE16 "MANTENCION CAMIONETA DRSY-44"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-465-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DRSY-44
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1037-30-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458
Comuna Puerto Montt
Impuesto 24092
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIAUTO LTDA.
Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA
R.U.T. 76.059.965-4
Sucursal SERVIAUTO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCIÓN CAMIONETA DRSY-44MANTENCIÓN CAMIONETA DRSY-44 $ 126.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.800 $ 126.800
Total Neto $ 126.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.092
TOTAL OC $ 150.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.