Orden de Compra. Nº1037-72-SE07 "REPARACION CAMIONETA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-72-SE07
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2007
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 1037-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458
Comuna -1
Impuesto 23028
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social hernan gonzalez soto
R.U.T. 9.141.874-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Mantencion de Vehículos1UnidadMantencion de VehículosREPARACION CAMIONETA XL-1848 $ 121.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.200 $ 121.200
Total Neto $ 121.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.028
TOTAL OC $ 144.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.