Orden de Compra. Nº1037-82-SE23 "CAMBIO INYECTORES CAMIÓN DRTG-48"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037-82-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO INYECTORES CAMIÓN DRTG-48
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1037-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 176
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 208369,2
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADMINISTRADOR
Razón Social IMPRESOS GRAFIKA SPA
R.U.T. 76.854.868-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADMINISTRADOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero4UnidadCAMBIO INYECTORES CAMIÓN DRTG-48  $ 274.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.680 $ 1.096.680
Total Neto $ 1.096.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.369
TOTAL OC $ 1.305.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.