Orden de Compra. Nº1037202-27-SE24 "REAS SAMU 21.07.2024 HASTA 23.09.2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1037202-27-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra REAS SAMU 21.07.2024 HASTA 23.09.2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057432-112-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Avda. Roosevelt #1582, 2° piso Edificio SAMU,
Comuna Concepción
Impuesto 49077
Dirección de Envío de la Factura Avda. Roosevelt #1582, 2° piso Edificio SAMU,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T. 96.697.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121501
Transporte en contenedores123Unidad no definidaRETIRO DE RESIDUOSPREFACTURA N°485.649 47KG DE FECHA 21.07.2024 HASTA EL 20.08.2024 SAMU PREFACTURA N°488.103 50KG DE FECHA 21.08.2024 HASTA EL 20.09.2024 SAMU PREFACTURA N°488.308 26KG DE FECHA 21.09.2024 HASTA EL 23.09.2024 SAMU $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.300 $ 258.300
Total Neto $ 258.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.077
TOTAL OC $ 307.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.