Orden de Compra. Nº1038-104-SE12 "Alojamiento brigadistas DMF"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-104-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Alojamiento brigadistas DMF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 63705,87938
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAMARA HAYDEE RUIZ ANDRADE
Razón Social TAMARA HAYDEE RUIZ ANDRADE
R.U.T. 7.871.814-5
Sucursal TAMARA HAYDEE RUIZ ANDRADE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla38UnidadServicio de alojamiento con desayuno incluidoServicio de alojamiento con desayuno incluido $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.312 $ 335.294
Total Neto $ 335.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.706
TOTAL OC $ 399.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.