Orden de Compra. Nº
1038-255-SE22
"
Reparaciones imprevistas dependencias SC N°209-302-309-343
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1038-255-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
Reparaciones imprevistas dependencias SC N°209-302-309-343
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 525 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
581926,87
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA MAGSEP LIMITADA
Razón Social
CONSTRUCTORA MAGSEP LIMITADA
R.U.T.
76.220.845-8
Sucursal
CONSTRUCTORA MAGSEP LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
84111703
Servicios de preparación o revisión de presupuesto
1
Unidad
Visita técnica a isla Magdalena, para realizar presupuesto de reparación de muelle. El transporte hacia la isla, será proporcionado por CONAF
$ 252.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.101
$ 252.101
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad
CASA DASP Avda Bulnes 0299 Retiro y reparaciones de 10 tubos fluorescentes, tubos led, cables, cambio de interruptor, mantenimiento de focos pasillos, sellado de ventanas
$ 546.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546.218
$ 546.218
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad
PISO 5 Avda Bulnes 0309 Retiro y modificaciones de 17 equipos fluorescentes a equipos led, tubos led y cables. Instalación de 4 focos led sobre puesto de 24 watt redondo
$ 662.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 662.689
$ 662.689
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
Oficina DEPRIF Avda Bulnes 0333 Reubicación de canalización eléctrica Abrir tabique 60cm Instalación de molduras Instalación de pieza de piso flotante 60cm x 20cm Embarnizado de moldura Retiro de escombros
$ 411.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 411.765
$ 411.765
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
SAE 302 Reparaciones emergencia por roturas de cañerias y calefont en diversas unidades de CONAF, Casa de Huespedes, Quincho Institucional y Baños 4°piso edificio Agro, las reparaciones revisten urgencia por las fugas de agua que se generaron en las diversas dependencias producto de las bajas temperaturas
$ 1.190.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.190.000
$ 1.190.000
Total Neto
$ 3.062.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 581.927
TOTAL OC
$ 3.644.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.