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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1038-261-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1038-17-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1038-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XII Región - Oficina Regional de Magallanes |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Vivero CONAF Punta Arenas |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
2063828,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vivero CONAF Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2025 |
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Global | Listado de materiales Se adjunta Bases administrativas con detalle del material requerido y condiciones | Listado de materiales Se adjunta Bases administrativas con detalle del material requerido y condiciones |
$ 10.862.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.862.255
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$ 10.862.255
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Total Neto
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$ 10.862.255
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.063.828
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$ 12.926.083
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.