Orden de Compra. Nº1038-262-SE14 "Materiales de Aseo para Vivero Forestal Río de Ciervos "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-262-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Vivero Forestal Río de Ciervos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3617-6-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna *
Impuesto 4283,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO CONC TRAD 2000GR OSO   $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395 $ 4.395
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIADOR CREMA 750GRS. CIF CLORO   $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932 $ 4.932
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLUSTRAMUEBLES TRAD/LAVANDA 250 ML VIRGINIA   $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012
47131816
Desodorantes5UnidadDES. AMBIENTAL 360ML ARRULLO DE BEBE SAPOLIO   $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.955 $ 3.955
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIAVIDRIOS PISTOLA VIRGINIA 500CC (CJX12)   $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.064 $ 3.064
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA 1LT BRILLO FACIL NUGGET   $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186 $ 3.186
Total Neto $ 22.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.283
TOTAL OC $ 26.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.