Orden de Compra. Nº1038-290-SE21 "SAE 432 Compra Pan para Brigadas LENGA 3 y LENGA 8"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-290-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2021
Nombre de la Orden de Compra SAE 432 Compra Pan para Brigadas LENGA 3 y LENGA 8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 505
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58676,46975
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTROL DE RETIRO DIARIO<p class="MsoBodyText"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.5pt; mso-ansi-language:ES-CL">La persona que tendrá la responsabilidad de efectuar los retiros diarios, será el Jefe Brigada, Jefe Cuadrilla, o en su efecto el Encargado de Logística del DEPRIF; para llevar<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>control de la cantidad que se está retirando, el proveedor emitirá una Guía Despacho, con la firma de la persona que está efectuando el retiro.<o:p></o:p></span></p>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KARIM JAVIER
Razón Social SOC.COM.SUPER NENE Y CÍA LTDA.
R.U.T. 76.324.797-K
Sucursal KARIM JAVIER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco150kilogramoPan Hallulla corriente : Este producto será retirado diariamente, de acuerdo a la cantidad de personal que estén de turno, será retirado en el local del proveedor previo confirmación en Punta Arenas.HALLULLA KL $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.850 $ 308.824
Total Neto $ 308.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.676
TOTAL OC $ 367.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.