|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1038-405-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo Vehiculos CONAF |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
DIR_REG-Arriendo Vehiculos $913.920
DIR_REG-Mant.y Rep.Vehiculos $4.800
Arriendo camioneta movimientos Director Regional y Lavado de movil CONAF XII
COD.SIGFE:_019368_/ |
|
Proveniente de Licitación
|
1038-31-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
146686,386546 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MANUEL GUSTAVO CARDENAS BOYSEN
|
|
R.U.T. |
5.725.299-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 24 | Día | Arriendo de vehículos | Arriendo camioneta para movimientos director regional mes de julio 2007 por 24 dias Convenio Arriendos |
$ 32.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 768.000
|
$ 768.000
|
76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 1 | Unidad | Limpieza de embarcaciones o vehículos | Servicio Lavado interior y exterior de camioneta conaf XII |
$ 4.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.034
|
$ 4.034
|
|
|
Total Neto
|
$ 772.034
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 146.686
|
|
$ 918.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.