Orden de Compra. Nº1038-5-SE22 "SAE 613 Extension Aseo DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-5-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2022
Nombre de la Orden de Compra SAE 613 Extension Aseo DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 35179,4871794872
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Términos de Referencia

1.-      REQUERIMIENTO

 

El Departamento de Protección contra Incendios Forestales, requiere el servicio de aseo en sus dependencias por el mes de Enero a contar del día 03  de Enero y hasta el 31 de Enero.

 

Este servicio será financiado mediante presupuesto de Bienes y Servicios, correspondiente a al folio  “OPERACIÓN – CENTRAL”.

 

2.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS:

 

El Servicio anteriormente señalado, se efectuará conforme al siguiente detalle:

 

FRECUENCIA DEL SERVICIO: De forma diaria, con horario libre a definir por el proveedor entre las 08:30 AM y las 21:00 PM.

SERVICIO A REALIZAR: Limpieza y sanitación de instalaciones, mobiliario y otros, en dependencias de oficina regional ubicado en Avda. Bulnes # 0309.

MATERIALES DE ASEO: La ejecución del servicio no considera materiales de aseo, los que deberán ser entregados por CONAF.

DIAS EN QUE SE EFECTUARA EL SERVICIO: Inicio el 3 de Enero y termino el 31 de Enero. Como sigue : (3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 y 31)

 

5.- CONTRAPARTE TÉCNICA

La contraparte técnica de la Corporación será el Jefe de la Sección Logística DEPRIF.

6.- FORMA DE PAGO

El pago se efectuará dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme de la boleta honorarios.

Datos para emisión de factura:

 

Razón Social:        Corporación Nacional Forestal

RUT:                      61.313.000-4

Giro:                      Servicios Forestales

Domicilio:              Avenida Bulnes 0309, Punta Arenas

 

 

 

 

7.- CONTRATO

 

La Orden de Compra y su posterior aceptación será el acto administrativo que formalizará dicha adquisición.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juana Rosa Villaroel Hernandez
Razón Social JUANA ROSA VILLARROEL HERNANDEZ
R.U.T. 9.414.429-9
Sucursal Juana Rosa Villaroel Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios21Unidad no definidaServicio de Aseo Oficinas Deprif Punta Arenas mes de eneroServicio de Aseo Oficinas Deprif Punta Arenas mes de enero $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 35.179
TOTAL OC $ 287.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.