Orden de Compra. Nº1038-65-AG26 "SIRE 658 SIC 797 LETREROS RNLPOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-34-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SIRE 658 SIC 797 LETREROS RNLPOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-34-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 189 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23712
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TYS
Razón Social T Y S LIMITADA
R.U.T. 76.057.813-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros6UnidadLETREROS GALVANIZADOS CON PROTECCION UV, DE 60 X 40 POR 2mm. DE ESPESOR, CON ADHESIVO Y VINILO ALTO TRAFICO.LETREROS GALVANIZADOS CON PROTECCION UV, DE 60 X 40 POR 2mm. DE ESPESOR, CON ADHESIVO Y VINILO ALTO TRAFICO. $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
55121727
Letreros1UnidadLETREROS GALVANIZADOS CON PROTECCION UV, DE 40 X 30 POR 2mm. DE ESPESOR, CON ADHESIVO Y VINILO ALTO TRAFICOLETREROS GALVANIZADOS CON PROTECCION UV, DE 40 X 30 POR 2mm. DE ESPESOR, CON ADHESIVO Y VINILO ALTO TRAFICO $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 124.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.712
TOTAL OC $ 148.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.