Orden de Compra. Nº1038-691-SE18 "SAE 437 SERVICIO ASEO DESDE LIC 1038-13-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-691-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SAE 437 SERVICIO ASEO DESDE LIC 1038-13-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1038-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 48
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juana Rosa Villaroel Hernandez
Razón Social JUANA ROSA VILLARROEL HERNANDEZ
R.U.T. 9.414.429-9
Sucursal Juana Rosa Villaroel Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadContratación servicios de aseo Oficina Regional CONAF MagallanesServicios de Aseo oficinas CONAF, valor total impuestos incluidos 20 UF por mes, valor por 24 meses 480 UF, se registra el valor líquido por 24 meses. Servicio de Aseo diario en oficinas de Av. Bulnes 0333, valor total impuestos incluidos 0,27777 UF por UF 432,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 432,0000 UF 432,0000
Total Neto UF 432,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Honorarios  10  % UF 48,0000
TOTAL OC UF 480,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.