Orden de Compra. Nº1038-878-SE15 "Equipos handy para funcionarios DEFF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-878-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Equipos handy para funcionarios DEFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1038-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1,14
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ
Razón Social RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ
R.U.T. 7.166.509-7
Sucursal RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221713
Equipo básico de onda corta3UnidadKit de equipos Intercomunicadores Motorola  UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,0000 UF 6,0000
Total Neto UF 6,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 1,1400
TOTAL OC UF 7,1400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.