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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1039-137-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1039-5-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XIII Región - Oficina Regional Metropolitana |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
San Pio X # 2475 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
318787,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pio X # 2475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2026 |
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Proveedor |
TEXAM SPA |
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Razón Social |
TEXAM SPA
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R.U.T. |
76.507.582-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TEXAM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 10 | Par | Entrega Vivero Buin.
El proveedor deberá indicar en la descripción de la factura, los datos de su cuenta bancaria para efectos del pago.
La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de
Despacho.
Al emitir la factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el
sistema de DTE. Ejemplo: 1039-137-TD26 | ZAPATO DE SEGURIDAD BATA TREND ANTIPERFORANTE BOTIN BATA LANCER EVO |
$ 61.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 611.900
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$ 611.900
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91111703
| Vestuario | 30 | Unidad no definida | Entrega Vivero Buin.
El proveedor deberá indicar en la descripción de la factura, los datos de su cuenta bancaria para efectos del pago.
La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de
Despacho.
Al emitir la factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el
sistema de DTE. Ejemplo: 1039-137-TD26 | BUZO PITILLO ALGODON NEGRO T/M UN 20
POLERA PIQUE MUJER M/L GRIS T/S UN 10
POLERA PIQUE HOMBRE M/L GRIS T/L UN 16
MICROPOLAR M/L MUJER GRIS T/S UN 11
MICROPOLAR TELA PLANA HOMBRE M/L GRIS T/M UN 17
PANTALON OUTDOOR MUJER GRIS T/S UN 4
PANTALON OUT |
$ 35.531,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.065.930
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$ 1.065.930
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Total Neto
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$ 1.677.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 318.788
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$ 1.996.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.