Orden de Compra. Nº1039-137-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1039-5-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-137-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1039-5-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 243 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación San Pio X # 2475
Comuna Providencia
Impuesto 318787,7
Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXAM SPA
Razón Social TEXAM SPA
R.U.T. 76.507.582-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEXAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre10ParEntrega Vivero Buin. El proveedor deberá indicar en la descripción de la factura, los datos de su cuenta bancaria para efectos del pago. La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. Al emitir la factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el sistema de DTE. Ejemplo: 1039-137-TD26ZAPATO DE SEGURIDAD BATA TREND ANTIPERFORANTE BOTIN BATA LANCER EVO $ 61.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.900 $ 611.900
91111703
Vestuario30Unidad no definidaEntrega Vivero Buin. El proveedor deberá indicar en la descripción de la factura, los datos de su cuenta bancaria para efectos del pago. La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. Al emitir la factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el sistema de DTE. Ejemplo: 1039-137-TD26BUZO PITILLO ALGODON NEGRO T/M UN 20 POLERA PIQUE MUJER M/L GRIS T/S UN 10 POLERA PIQUE HOMBRE M/L GRIS T/L UN 16 MICROPOLAR M/L MUJER GRIS T/S UN 11 MICROPOLAR TELA PLANA HOMBRE M/L GRIS T/M UN 17 PANTALON OUTDOOR MUJER GRIS T/S UN 4 PANTALON OUT $ 35.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.930 $ 1.065.930
Total Neto $ 1.677.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.788
TOTAL OC $ 1.996.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.