Orden de Compra. Nº1039-1401-SE18 "ARREGLOS VARIOS OFICINA DEFOR- SAE 837-838"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-1401-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS VARIOS OFICINA DEFOR- SAE 837-838
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación San Pio X # 2475
Comuna Providencia
Impuesto 58786
Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Ricardo
Razón Social MINGESER SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.424.877-5
Sucursal Manuel Ricardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSe adjunta cotización • 1 Retiro de radiador (incluye tapones) • 2 Suministro e instalaión de enchufe triple • 3 Cambio de interruptor 9/12 • 4 Suministro e instalación de cable eléctrico tipo EVA $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaSe adjunta cotización • 1 Servicio de cableado red computacional (min 15mt) un • 2 Instalación punto de red computacional un • 3 Instalación punto de telefonía • 4 Traslado de punto de red computacional un • 5 Traslado de punto eléctrico un • 6 Suministro de Can $ 155.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.400 $ 155.400
Total Neto $ 309.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.786
TOTAL OC $ 368.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.