Orden de Compra. Nº1039-170-AG23 "VMR SAE 73 CAFETERÍA PROYECTOS COMUNITARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-170-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2023
Nombre de la Orden de Compra VMR SAE 73 CAFETERÍA PROYECTOS COMUNITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación San Pio X # 2475
Comuna Providencia
Impuesto 58474,02
Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bonnmalu
Razón Social COMERCIALIZADORA B&M NILO LIMITADA
R.U.T. 76.730.515-K
Sucursal Bonnmalu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te10CajaTE LIPTON YELLOW CAJA 100 UNID  $ 3.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.290 $ 38.290
50192110
Nueces o frutos secos5UnidadFRUTO SECO PASAS BOLSA 1 KG  $ 3.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.685 $ 19.685
50201710
Té de hierbas4UnidadSURTIDO HIERBAS CAJA 100 UNIDADES  $ 4.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.536 $ 16.536
50192110
Nueces o frutos secos5UnidadFRUTO SECO ALMENDRA BOLSA 1 KG  $ 9.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.215 $ 49.215
50221202
Cereales en barra80UnidadBARRA ENERGÉTICA TIPO QUAKER O SIMILAR  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240
52121602
Servilletas8UnidadSERVILLETAS NOVA PAQUETE 50 UNIDADES  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
50202310
Agua mineral80UnidadAGUA MINERAL BOTELLA INDIVIDUAL 600 CC  $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.240 $ 36.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS DIFERENTES TIPOS  $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadAZUCAR GRANULADA 1 KG  $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.020 $ 11.020
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGO 1,5 LTS  $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULZANTE DAILY LIQUIDO 270 ML  $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.472
50192110
Nueces o frutos secos5UnidadFRUTO SECO MANÍ BOLSA 1 KG  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
50201706
Café10TarroCAFÉ NESCAFE 170 GRS  $ 5.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.060 $ 59.060
Total Neto $ 307.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.474
TOTAL OC $ 366.232


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.730.515-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.442.517-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.