Orden de Compra. Nº
1039-299-SE22
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HVH Sae N°183 Servicio de Alimentación Brigadas Fortalecimiento DPCIF-R.M.
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1039-299-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
HVH Sae N°183 Servicio de Alimentación Brigadas Fortalecimiento DPCIF-R.M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1039-11-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 657
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Pio X 2475, Providencia, Santiago
Comuna
La Reina
Impuesto
2472478,17
Dirección de Envío de la Factura
Pio X 2475, Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Carreño Mancilla
Razón Social
CLAUDIO JOAQUIN DEL CARME CARRENO MANCILLA
R.U.T.
6.807.277-8
Sucursal
Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Mes
Servicio de Alimentación y Raciones de Terreno (Rif) Personal de Brigadas Base de Incendios Forestal Roble-19, Mes de Abril-2022
Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicada
$ 2.291.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.291.079
$ 2.291.079
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Mes
Servicio de Alimentación y Raciones de Terreno (Rif) Personal de Brigadas Base de Incendios Forestal Roble-13, Mes de Abril-2022
Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicada
$ 2.366.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.366.410
$ 2.366.410
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Mes
Servicio de Alimentación y Raciones de Terreno (Rif) Personal de Brigadas Base de Incendios Forestal Roble-14, Mes de Marzo-2022
Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicada
$ 508.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 508.561
$ 508.561
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Mes
Servicio de Alimentación y Raciones de Terreno (Rif) Personal de Brigadas Reforzamiento de Incendios Forestal Roble-15, Mes de Abril-2022
Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicad
$ 2.595.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.595.839
$ 2.595.839
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Mes
Servicio de Alimentación y Raciones Terreno (Rif) Personal de Brigadas Reforzamiento de Incendios Forestal Roble-16, Mes de Abril-2022
Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicad
$ 2.389.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.778.074
$ 4.778.074
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Mes
Servicio de Alimentación y Raciones de Terreno (Rif) Personal de Brigadas Reforzamiento de Incendios Forestal Roble-12, Mes de Abril-2022
Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicad
$ 473.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 473.080
$ 473.080
Total Neto
$ 13.013.043
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.472.478
TOTAL OC
$ 15.485.521
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.